Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 18:29.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2595)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
261 FD /0197/23 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba 20.00 24.08.2023 Faktúra  
262 FD /0198/23 OBEC ORESKÉ Generali Poisťovňa, Poistné majetku obce 1467.29 24.08.2023 Faktúra  
263 FD /0199/23 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO 372.34 24.08.2023 Faktúra  
264 FD /0200/23 OBEC ORESKÉ PCG Servis, s.r.o. Čistenie kanlizácie v Školskej 147.60 24.08.2023 Faktúra  
265 FD /0164/23 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné a internetové 164.27 02.08.2023 Faktúra  
266 FD /0165/23 OBEC ORESKÉ Ivan Kozák K&H Tonery do tlačiarne Q 187.37 02.08.2023 Faktúra  
267 FD /0166/23 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Nájom za kontajnery na odpad 5.04 02.08.2023 Faktúra  
268 FD /0167/23 OBEC ORESKÉ Ing.Kočárik Vladimír Vývoz žumpy 240.55 02.08.2023 Faktúra  
269 FD /0168/23 OBEC ORESKÉ Alphabet partner s.r.o. Elektronický modu "CUET"+ ročn 480.00 02.08.2023 Faktúra  
270 FD /0169/23 OBEC ORESKÉ BKS-Leasing s.r.o. Úroky- doúčtovanie rozdielu za 84.48 02.08.2023 Faktúra  
271 FD /0170/23 OBEC ORESKÉ Andra vzdeláv.centrum n.o Zostavenie Konsolidovanej ÚZ 2 400.00 02.08.2023 Faktúra  
272 FD /0171/23 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina ihrisko- 6/23 prepla -136.30 02.08.2023 Faktúra  
273 FD /0172/23 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina KD za 6/23 - preplat -693.19 02.08.2023 Faktúra  
274 FD /0173/23 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina VO za 6/23 - preplat -202.84 02.08.2023 Faktúra  
275 FD /0174/23 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina MŠ za 6/23- nedoplat 21.42 02.08.2023 Faktúra  
276 FD /0175/23 OBEC ORESKÉ JustPrint, s.r.o. Počítačové služby 866.00 02.08.2023 Faktúra  
277 FD /0176/23 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO 363.32 02.08.2023 Faktúra  
278 FD /0177/23 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Služby zodpovednej osoby GDPR 20.00 02.08.2023 Faktúra  
279 FD /0178/23 OBEC ORESKÉ Slovenská pošta, a.s. Predplatné novín MŠ 3.60 02.08.2023 Faktúra  
280 FD /0179/23 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba a technik 20.00 02.08.2023 Faktúra  
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 14/130 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo