Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 07:28.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
301 FD /0162/23 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov za 6/2023 217.30 25.07.2023 Faktúra  
302 FD /0163/23 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Stravné zamestnacov 6/2023 zo 53.00 25.07.2023 Faktúra  
303 FŠJ/0013/23 OBEC ORESKÉ Ondrovič Vojtech Potraviny na varenie v ŠJ 353.19 28.06.2023 Faktúra  
304 FŠJ/0014/23 OBEC ORESKÉ MERKFOOD s.r.o. Potraviny na varenie v ŠJ 92.64 28.06.2023 Faktúra  
305 FŠJ/0015/23 OBEC ORESKÉ R.E.I.P.Trade s.r.o. Potraviny na varenie v ŠJ 99.59 28.06.2023 Faktúra  
306 FD /0149/23 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz odpadu TKO 362.88 27.06.2023 Faktúra  
307 FD /0150/23 OBEC ORESKÉ RVC Senica s.r.o. Audit individula ÚZ 2022 824.89 27.06.2023 Faktúra  
308 FD /0151/23 OBEC ORESKÉ PYROTEX, s.r.o. Vybavenie - hasičský materiál 1024.08 27.06.2023 Faktúra  
309 FD /0152/23 OBEC ORESKÉ OK tour s.r.o. Doprava autobusom- futbalisti 148.21 27.06.2023 Faktúra  
310 FD /0153/23 OBEC ORESKÉ Sláma Jozef Plynoservis Oprava dymovodu v MŠ 146.40 27.06.2023 Faktúra  
311 FD /0154/23 OBEC ORESKÉ PAPERA s.r.o. Kancelárske potreby a tlačivá 127.40 27.06.2023 Faktúra  
312 FD /0155/23 OBEC ORESKÉ M-MAS, s.r.o. Vodoinštalačné práce vrátane m 696.00 27.06.2023 Faktúra  
313 FD /0156/23 OBEC ORESKÉ PYROTEX, s.r.o. Vybavenie -hasičský materiál z 475.92 27.06.2023 Faktúra  
314 FD /0157/23 OBEC ORESKÉ GRENKELEASING s.r.o. Odpredaj predmetyu zmluvy- kop 120.04 27.06.2023 Faktúra  
315 FD /0158/23 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Služby -Zodpovedná osoba GDPR 20.00 27.06.2023 Faktúra  
316 FD /0135/23 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby, mobiln 165.53 26.06.2023 Faktúra  
317 FD /0136/23 OBEC ORESKÉ Abiset s.r.o. Aktualizácia ročná programu ŠJ 109.00 26.06.2023 Faktúra  
318 FD /0137/23 OBEC ORESKÉ Stavebniny Skalica s.r.o. Materiál na multifunkčné ihris 59.52 26.06.2023 Faktúra  
319 FD /0138/23 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Nájomné za kontajnery 5.21 26.06.2023 Faktúra  
320 FD /0140/23 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba a technik 20.00 26.06.2023 Faktúra  
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 16/131 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo