Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 10:35.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
381 FD /0077/23 OBEC ORESKÉ Ing.Kočárik Vladimír Vývoz žumpy Bytový dom 300.70 30.05.2023 Faktúra  
382 FD /0078/23 OBEC ORESKÉ Miroslav Bakaľa Matriál na opravu kosačky trak 55.50 30.05.2023 Faktúra  
383 FD /0079/23 OBEC ORESKÉ Vlčej reality s.r.o. Odmena-stavebný dozor "IBV kom 150.00 30.05.2023 Faktúra  
384 FD /0080/23 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné a internetové 173.79 30.05.2023 Faktúra  
385 FD /0081/23 OBEC ORESKÉ Ivan Kozák K&H Toner. kartridže OU 152.75 30.05.2023 Faktúra  
386 FD /0082/23 OBEC ORESKÉ BKS-Leasing s.r.o. Úroky BKS Leasing doúčtované 65.25 30.05.2023 Faktúra  
387 FD /0083/23 OBEC ORESKÉ Topset Solutions s.r.o. Zmluva -aktualizácia programov 461.40 30.05.2023 Faktúra  
388 FD /0084/23 OBEC ORESKÉ Topset Solutions s.r.o. Zmluva - správa dát portálu 72.00 30.05.2023 Faktúra  
389 FD /0085/23 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Nájom za kontajnery 5.21 30.05.2023 Faktúra  
390 FD /0086/23 OBEC ORESKÉ KOMENSKY s.r.o. Prístup na KomneskyPlus 9.00 30.05.2023 Faktúra  
391 FD /0087/23 OBEC ORESKÉ Ing.Anton Bobrík Vykonanie verejného obstarávan 350.00 30.05.2023 Faktúra  
392 FD /0088/23 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina MŠ nedoplatok za 3/2 209.47 30.05.2023 Faktúra  
393 FD /0089/23 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina KD - nedoplatok 3/23 113.92 30.05.2023 Faktúra  
394 FD /0090/23 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina IHRISKO-preplatok 3/ -352.29 30.05.2023 Faktúra  
395 FD /0091/23 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina VO-preplatok 3/23 -49.10 30.05.2023 Faktúra  
396 FŠJ/0001/23 OBEC ORESKÉ MERKFOOD s.r.o. Potraviny do ŠJ 118.72 10.04.2023 Faktúra  
397 FŠJ/0002/23 OBEC ORESKÉ MERKFOOD s.r.o. Potraviny do ŠJ 12.28 10.04.2023 Faktúra  
398 FŠJ/0003/23 OBEC ORESKÉ Ondrovič Vojtech Potraviny do ŠJ 340.41 10.04.2023 Faktúra  
399 FŠJ/0004/23 OBEC ORESKÉ R.E.I.P.Trade s.r.o. Potraviny na varenie do ŠJ 125.72 10.04.2023 Faktúra  
400 FŠJ/0005/23 OBEC ORESKÉ MERKFOOD s.r.o. Potraviny na varenie v ŠJ 79.39 10.04.2023 Faktúra  
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 20/131 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo