Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 13:26.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
401 FŠJ/0006/23 OBEC ORESKÉ Ondrovič Vojtech Potraviny na varenie v ŠJ 219.74 10.04.2023 Faktúra  
402 FŠJ/0007/23 OBEC ORESKÉ R.E.I.P.Trade s.r.o. Potraviny na varenie v ŠJ 134.38 10.04.2023 Faktúra  
403 FŠJ/0008/23 OBEC ORESKÉ MERKFOOD s.r.o. Potraviny na varenie v ŠJ 107.89 10.04.2023 Faktúra  
404 FŠJ/0009/23 OBEC ORESKÉ MERKFOOD s.r.o. Potraviny na varenie v ŠJ 25.86 10.04.2023 Faktúra  
405 FD /0071/23 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy dôchodcov za 3/2023 pred 1345.45 05.04.2023 Faktúra  
406 FD /0072/23 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov za 3/2023 246.00 05.04.2023 Faktúra  
407 FD /0073/23 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov 3/2023 zo S 60.00 05.04.2023 Faktúra  
408 FD /0044/23 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina ihrisko 1-2/2023 ned 707.96 04.04.2023 Faktúra  
409 FD /0045/23 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina MŠ 1-2/2023 nedoplat 767.83 04.04.2023 Faktúra  
410 FD /0046/23 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné a internetové 166.97 04.04.2023 Faktúra  
411 FD /0047/23 OBEC ORESKÉ JustPrint, s.r.o. Administratívne služby OU 800.00 04.04.2023 Faktúra  
412 FD /0048/23 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy dôchodcov za 2/2023 pred 1114.70 04.04.2023 Faktúra  
413 FD /0049/23 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov 2/2023 159.90 04.04.2023 Faktúra  
414 FD /0050/23 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov 2/2023 zo S 39.00 04.04.2023 Faktúra  
415 FD /0051/23 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Služby zodpovednej osoby GDPR 20.00 04.04.2023 Faktúra  
416 FD /0052/23 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba a technik 20.00 04.04.2023 Faktúra  
417 FD /0053/23 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Nájomné za kontajnery 4.70 04.04.2023 Faktúra  
418 FD /0054/23 OBEC ORESKÉ Peter Szabo Manipulačné práce- plošina, or 240.00 04.04.2023 Faktúra  
419 FD /0055/23 OBEC ORESKÉ Geodézia Záhorie, s.r.o. Geometrický plán- porealizač z 1404.00 04.04.2023 Faktúra  
420 FD /0056/23 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné služby mobil O 43.80 04.04.2023 Faktúra  
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 21/131 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo