Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:52.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
41 FD /0058/24 OBEC ORESKÉ Alphabet group s.r.o. Ročná správa mobilnej aplikáci 150.00 10.04.2024 Faktúra  
42 FD /0059/24 OBEC ORESKÉ Marek Štepanovský Inštalácia pouličného LED osve 350.00 10.04.2024 Faktúra  
43 FD /0060/24 OBEC ORESKÉ Bc.Dominika Dulíková Vlajka SR /voľby prezidenta SR 20.00 10.04.2024 Faktúra  
44 FD /0061/24 OBEC ORESKÉ SOZA Za hudbu reprodukovanú v MR 20 20.16 10.04.2024 Faktúra  
45 FD /0062/24 OBEC ORESKÉ Topset Solutions s.r.o. Zmluva - aktualizácia ročná -p 575.40 10.04.2024 Faktúra  
46 FD /0063/24 OBEC ORESKÉ Peter Gulíšek Vyhotovenie Geometrického plán 384.00 10.04.2024 Faktúra  
47 FD /0064/24 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Odvoz odpadu - objemové kontaj 247.86 10.04.2024 Faktúra  
48 FD /0065/24 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO odpadu - popolnice 434.19 10.04.2024 Faktúra  
49 FD /0066/24 OBEC ORESKÉ Ivan Kozák K&H Toner do tlačiarne Sharp -OU 27.80 10.04.2024 Faktúra  
50 FD /0067/24 OBEC ORESKÉ RAMIVO spol. s r.o. Servis auta Ford, výmena oleja 144.00 10.04.2024 Faktúra  
51 FD /0068/24 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy dôchodcov preddav. 3/202 923.00 10.04.2024 Faktúra  
52 FD /0069/24 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov 3/2024 135.30 10.04.2024 Faktúra  
53 FD /0070/24 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov 3/2024 zo S 33.00 10.04.2024 Faktúra  
54 FD /0071/24 OBEC ORESKÉ Alphabet partner s.r.o. Ročné predplatné za správu web 408.00 10.04.2024 Faktúra  
55 FD /0072/24 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 4/2024 VO, MŠ, IHR, 721.84 10.04.2024 Faktúra  
56 FD /0073/24 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 4/2024 Bytovka, DS 59.04 10.04.2024 Faktúra  
57 FD /0074/24 OBEC ORESKÉ OK tour s.r.o. Autobusová preprava futbalisti 282.52 10.04.2024 Faktúra  
58 FD /0075/24 OBEC ORESKÉ AQUA PRO EUROPE, a.s. Prenájom dávkova vody OU, MŠ 143.28 10.04.2024 Faktúra  
59 FD /0076/24 OBEC ORESKÉ AQUA PRO EUROPE, a.s. Pramenitá voda AQUA PRO 63.00 10.04.2024 Faktúra  
60 FD /0077/24 OBEC ORESKÉ Miroslav Bakaľa Materiál na opravu trakt kosač 99.60 10.04.2024 Faktúra  
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 3/131 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo