Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 16:12.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
2521 FD /0022/24 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO a uloženie odpadu 452.13 04.03.2024 Faktúra  
2522 FD /0023/24 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba a technik 20.00 04.03.2024 Faktúra  
2523 FD /0024/24 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy dôchodcov 1/2024 919.45 04.03.2024 Faktúra  
2524 FD /0025/24 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Príspevok na obedy zamestnanco 135.30 04.03.2024 Faktúra  
2525 FD /0026/24 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Príspevok zo SF na obedy zames 33.00 04.03.2024 Faktúra  
2526 FD /0027/24 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2/2024 MŠ,VO,KD,IHR 721.84 04.03.2024 Faktúra  
2527 FD /0028/24 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 2/2024 DS, BYT 59.04 04.03.2024 Faktúra  
2528 FD /0029/24 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Nájomné za kontajnery na odpad 5.21 04.03.2024 Faktúra  
2529 FD /0030/24 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikačné a internetové 164.27 04.03.2024 Faktúra  
2530 FD /0031/24 OBEC ORESKÉ MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina 1/2024 vyúčtovanie K 542.46 04.03.2024 Faktúra  
2531 FD /0032/24 OBEC ORESKÉ Sláma Jozef Plynoservis Oprava plynového kotla Bytový 229.20 04.03.2024 Faktúra  
2532 FD /0033/24 OBEC ORESKÉ Pro regio Záhorie o.z. Príprava a podanie projektu "R 700.00 04.03.2024 Faktúra  
2533 FD /0034/24 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Služby zodpovednej osoby GDPR 20.00 04.03.2024 Faktúra  
2534 FD /0035/24 OBEC ORESKÉ PAPERA s.r.o. Kancelárske potreby a papier 117.91 04.03.2024 Faktúra  
2535 FD /0036/24 OBEC ORESKÉ MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. Veľkoobjemové vaky 60.25 04.03.2024 Faktúra  
2536 FD /0037/24 OBEC ORESKÉ UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Materiál -pomôcky pre deti v M 33.25 04.03.2024 Faktúra  
2537 FD /0038/24 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO a poplatok za uložen 485.45 04.03.2024 Faktúra  
2538 FD /0039/24 OBEC ORESKÉ KOMENSKY s.r.o. MŠ-prístup ročný na KomenskPyl 9.00 04.03.2024 Faktúra  
2539 FD /0040/24 OBEC ORESKÉ PELKO s.r.o. Oprava komínového telesa Bytov 192.00 04.03.2024 Faktúra  
2540 FD /0041/24 OBEC ORESKÉ SERVIS - PROJEKT s.r.o. Vypracovanie projektu "Rekuper 200.00 10.04.2024 Faktúra  
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 127/131 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo