Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 17:33.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
861 FD /0315/21 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba a technik 20.00 07.01.2022 Faktúra  
862 FD /0316/21 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Služby GDPR za 12/21 20.00 07.01.2022 Faktúra  
863 FD /0317/21 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. nájom za kontajnery 5.21 07.01.2022 Faktúra  
864   Obec Oreské Dodávatelia potravín do ŠJ Potraviny do ŠJ 100 03.01.2022 Faktúra Dokument
865 FD /0286/21 OBEC ORESKÉ DATATRADE s.r.o. Služby-ročný prístup na portál 100.44 22.12.2021 Faktúra  
866 FD /0287/21 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Telekomunikač a internet služb 121.96 22.12.2021 Faktúra  
867 FD /0288/21 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. nájomné za kontajnery 5.04 22.12.2021 Faktúra  
868 FD /0289/21 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Služby zodpovednej osoby GDPR 20.00 22.12.2021 Faktúra  
869 FD /0290/21 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezepčnostná služba a technik 20.00 22.12.2021 Faktúra  
870 FD /0291/21 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. vývoz TKO 359.82 22.12.2021 Faktúra  
871 FD /0292/21 OBEC ORESKÉ Slovenská pošta, a.s. Predplatné novín OU a MŠ na ro 40.80 22.12.2021 Faktúra  
872 FD /0293/21 OBEC ORESKÉ Ateliér BUDO s.r.o. Technické podklady pre "Enviro 432.00 22.12.2021 Faktúra  
873 FD /0294/21 OBEC ORESKÉ PharmaComp s.r.o. Materiál Mš "Špecifiká" 94.16 22.12.2021 Faktúra  
874 FD /0295/21 OBEC ORESKÉ M-MIKOV, s.r.o. Spotrebný materiál - ihrisko 171.46 22.12.2021 Faktúra  
875 FD /0296/21 OBEC ORESKÉ M-MIKOV, s.r.o. Spotrebný materiál - rekonštr. 404.21 22.12.2021 Faktúra  
876 FD /0297/21 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Mobilné telekom služby OU 42.80 22.12.2021 Faktúra  
877 FD /0298/21 OBEC ORESKÉ Slovak Telekom, a.s. Mobilné telekomun služby ŠJ 42.22 22.12.2021 Faktúra  
878 FD /0299/21 OBEC ORESKÉ NOMIland s.r.o. Didakt.hračky MŠ"predškoláci" 22.70 22.12.2021 Faktúra  
879 FD /0300/21 OBEC ORESKÉ ToneryNaplne a.s. Tonery do tlačiarne v ŠJ 35.94 22.12.2021 Faktúra  
880 FD /0301/21 OBEC ORESKÉ Ondrej Fleischmann Servisné služby /zapojenie a p 320.00 22.12.2021 Faktúra  
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 44/131 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo