Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:58.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1421 FD /0109 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba 20.00 22.06.2020 Faktúra  
1422 FD /0110 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné mobilné služby 39.19 22.06.2020 Faktúra  
1423 FD /0111 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné mobilné služby 46.40 22.06.2020 Faktúra  
1424 FD /0112 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO 260.44 22.06.2020 Faktúra  
1425 FD /0113 OBEC ORESKÉ innogy Slovensko s.r.o. plyn KD a MŠ 374.10 22.06.2020 Faktúra  
1426 FD /0114 OBEC ORESKÉ BAL TIP Slovakia s.r.o. Čistiace a hygienické potreby 28.93 22.06.2020 Faktúra  
1427 FD /0115 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO 251.60 22.06.2020 Faktúra  
1428 FD /0116 OBEC ORESKÉ PAPERA s.r.o. Kancelárske a hygienické potre 144.59 22.06.2020 Faktúra  
1429 FD /0117 OBEC ORESKÉ TRIPSY s.r.o. Hygienické potreby 148.42 22.06.2020 Faktúra  
1430 FD /0118 OBEC ORESKÉ zb stav s.r.o. Údržba pozemných komunikácií 955.20 22.06.2020 Faktúra  
1431 FD /0119 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy dôchodcov 5/2020 predd 662.30 22.06.2020 Faktúra  
1432 FD /0120 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamestnancov 5/2020 26.40 22.06.2020 Faktúra  
1433 FD /0121 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy zamesntnacov zo SF 7.20 22.06.2020 Faktúra  
1434 FD /0122 OBEC ORESKÉ TRIPSY s.r.o. Hygienické potreby - teplomery 132.00 22.06.2020 Faktúra  
1435 FD /0123 OBEC ORESKÉ Dáša Šuranská Bezpečnostná služba 20.00 22.06.2020 Faktúra  
1436 FD /0124 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetik Vyúčtovanie elektriny VO - ned 91.50 22.06.2020 Faktúra  
1437 FD /0125 OBEC ORESKÉ Abiset s.r.o. Aktualizácia ročná- program I 79.00 22.06.2020 Faktúra  
1438 FD /0126 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Nájom za kontajnery 5.21 22.06.2020 Faktúra  
1439 FD /0127 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Odvoz odpadu objemového 267.06 22.06.2020 Faktúra  
1440 FD /0128 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Služby zodpovednej osoby GDPR 20.00 22.06.2020 Faktúra  
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 72/131 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo