Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:48.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1641 FD /0262 OBEC ORESKÉ OK tour s.r.o. Doprava autobudom - žiaci FK 143.10 14.11.2019 Faktúra  
1642 FD /0263 OBEC ORESKÉ DECODOM spol.s r.o. Nertezový drez TIPO do KD 69.00 14.11.2019 Faktúra  
1643 FD /0264 OBEC ORESKÉ DECODOM spol.s r.o. Skrinka kuchynská s prísluš.do 147.80 14.11.2019 Faktúra  
1644 FD /0265 OBEC ORESKÉ Milan Mikuš Úprava okolia Bytového domu 1900.00 14.11.2019 Faktúra  
1645 FD /0266 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné a internetové 117.47 14.11.2019 Faktúra  
1646 FD /0267 OBEC ORESKÉ innogy Slovensko s.r.o. Plyn KD a MŠ 419.50 14.11.2019 Faktúra  
1647 FD /0268 OBEC ORESKÉ Milan Mikuš Služba - odstranenie pňov /Byt 560.00 14.11.2019 Faktúra  
1648 FD /0269 OBEC ORESKÉ Milan Mikuš čistenie a oprava žľabov - Byt 520.00 14.11.2019 Faktúra  
1649 FD /0238 OBEC ORESKÉ OK tour s.r.o. Doprava autobudom žiaci FK 63.65 08.11.2019 Faktúra  
1650 FD /0239 OBEC ORESKÉ innogy Slovensko s.r.o. Plyn KD a MŠ 419.50 08.11.2019 Faktúra  
1651 FD /0240 OBEC ORESKÉ REMI s.r.o. Materiál a vodoinštal práce v 67.15 08.11.2019 Faktúra  
1652 FD /0241 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikač. mobilné služby 50.40 08.11.2019 Faktúra  
1653 FD /0242 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné služby ŠJ 39.26 08.11.2019 Faktúra  
1654 FD /0243 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Odvoz odpadu objemového 241.86 08.11.2019 Faktúra  
1655 FD /0244 OBEC ORESKÉ Peter Filip Oprava plynových kotlov - Byto 216.00 08.11.2019 Faktúra  
1656 FD /0245 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Vývoz TKO 228.14 08.11.2019 Faktúra  
1657 FD /0246 OBEC ORESKÉ OQEMA, s.r.o. Soľ do čističky vody MŠ 42.00 08.11.2019 Faktúra  
1658 FD /0247 OBEC ORESKÉ Mgr. Peter Irša Služby zodpovednej osoby GDPR 20.00 08.11.2019 Faktúra  
1659 FD /0248 OBEC ORESKÉ Sláma Jozef Plynoservis Revízia planového kotla OÚ 31.80 08.11.2019 Faktúra  
1660 FD /0249 OBEC ORESKÉ EKOTEC spol.s.r.o. Revízia detského ihriska v MŠ 165.60 08.11.2019 Faktúra  
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 83/131 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo