Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:47.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2602)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ  
1901 FD /0003 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné a internetové 100.97 02.04.2019 Faktúra  
1902 FD /0004 OBEC ORESKÉ Topset Solutions s.r.o. Aktualizácia programov Topset 33.60 02.04.2019 Faktúra  
1903 FD /0005 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. nájomné za kontajnery na TKO 5.21 02.04.2019 Faktúra  
1904 FD /0006 OBEC ORESKÉ Ivan Kozák K&H používanie kopírky-toner 40.45 02.04.2019 Faktúra  
1905 FD /0007 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetik Elektrina - nedoplatok KD 45.30 02.04.2019 Faktúra  
1906 FD /0008 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetik Elektrina nedoplatok ZŠ 124.25 02.04.2019 Faktúra  
1907 FD /0009 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetik Elektrina nedoplatok Bytovka 146.27 02.04.2019 Faktúra  
1908 FD /0010 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomun.služby mobilné MŠ 32.21 02.04.2019 Faktúra  
1909 FD /0011 OBEC ORESKÉ Slovak Telecom, a.s. Telekomun.služby mobilne OU 48.76 02.04.2019 Faktúra  
1910 FD /0012 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. vývoz TKO 211.89 02.04.2019 Faktúra  
1911 FD /0013 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetik Elektrina nedoplatok VO 176.84 02.04.2019 Faktúra  
1912 FD /0014 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetik Elektrina nedoplatok DS 44.94 02.04.2019 Faktúra  
1913 FD /0015 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetik Elektrina nedoplatok MŠ 491.11 02.04.2019 Faktúra  
1914 FD /0016 OBEC ORESKÉ Stredoslovenská energetik Elektrina nedoplatok IHR 273.89 02.04.2019 Faktúra  
1915 FD /0017 OBEC ORESKÉ Poľnohospodárske družstvo Práca JCB 28.80 02.04.2019 Faktúra  
1916 FD /0018 OBEC ORESKÉ innogy Slovensko s.r.o. PLYN vratka -1042.12 02.04.2019 Faktúra  
1917 FD /0019 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. vývoz TKO 213.30 02.04.2019 Faktúra  
1918 FD /0020 OBEC ORESKÉ SLOVGRAM Poplatok za verejný prenos-ve 38.40 02.04.2019 Faktúra  
1919 FD /0021 OBEC ORESKÉ VEPOS-Skalica, s.r.o. Nájom kontajnerov na TKO 5.21 02.04.2019 Faktúra  
1920 FD /0022 OBEC ORESKÉ Školská jedáleň pri MŠ Obedy dochodcov 1/2019 302.32 02.04.2019 Faktúra  
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 96/131 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo